5 марта 2013, 10:00

Мартиянов Дмитрий Викторович

DSC_0192Должность: И.о. начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Темрюкскому району, советник   государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса

Курирует: вопросы связанные с налогами и налогообложением в Темрюкском районе

Задать вопрос
X
Чтобы задать свой вопрос, заполните ниже приведенную форму. Внимание! Все поля, отмеченные (*), обязательны для заполнения. Ваш адрес электронной почты будет использован для отправки уведомления об ответе и не будет опубликован на сайте. Анонимные обращения могут быть оставлены без ответа.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения в установленные сроки необходимо в тексте обращения указывать адрес описанного Вами места действия, факта или события, а также можно указать телефон для возможного уточнения содержания Вашего обращения.
Обращение:
Ограничение не более 5 мб. (если файл больше, вышлите его нам на е-маил: redactor@temruk.info)


Вопрос \ Ответ:

  1. 17.1

    Частые вопросы, возникающие при получении сертификата ключа проверки электронной подписи.

    Вопрос 1: Что необходимо предоставить индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, нотариусу для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России?
    Ответ 1: Для получения квалифицированной электронной подписи необходимо предоставить:
    1. Обязательные документы или надлежащим образом заверенные их копии:
    • Основной документ, удостоверяющий личность;
    • СНИЛС.
    2. Дополнительные сведения:
    • ИНН заявителя физического лица;
    • ИНН организации;
    • ОГРН юридического лица;
    • ОГРНИП;
    • документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени юридического лица без доверенности – для юридического лица.
    3. Носитель ключей электронной подписи, отвечающий требованиям:
    • должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСБ России или ФСТЭК России;
    • должен быть в форм-факторе USB-токенов Type-A.
    Вопрос 2: Можно ли проверить подлинность ЭП и документа, подписанного этой ЭП?
    Ответ 2: Да, можно. Это можно сделать с помощью специальных программ и сервисов. Кроме того на портале государственных услуг Российской Федерации есть возможность проверить действительность электронной подписи, созданной для конкретного документа.
    Вопрос 3: Срок действия электронной подписи, выданной УЦ ФНС России?
    Ответ 3: Срок действия Электронной подписи, выданной УЦ ФНС России, составляет 15 месяцев.
    Вопрос 4: Какие установлены основания для отказа в предоставлении услуги по выпуску квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи удостоверяющим центром ФНС России?
    Ответ 4: Основаниями для отказа в предоставлении услуги по выпуску квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (далее – Услуга) являются:
    1. отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя, СНИЛС или отказ Заявителя предъявить должностному лицу структурного подразделения территориального налогового органа (далее – ТНО) данные документы;
    2. несоответствие данных в представленных Заявителем документах с данными, содержащимися в информационных ресурсах;
    3. отсутствие носителя ключей электронной подписи для записи ключей электронной подписи, неработоспособность носителя ключей электронной подписи, не соответствие носителя ключей электронной подписи предъявляемым требованиям.

  2. 17.2

    Негативные последствия неформальной занятости
    и получения «серой» заработной платы.

    Сложившаяся ситуация с неформальной занятостью и получением «серой» заработной платы является одной из самых актуальных и злободневных проблем в настоящее время. Чтобы сэкономить на налогах, многие работодатели «прячут» часть зарплаты своих наемных работников от официального оформления. Однако граждане должны помнить, что за такие махинации работодателей, обязанность по уплате налога на доходы физических лиц лежит на них самих.
    Занятость с устной договоренностью о размере заработной платы приводит к негативным последствиям и, соглашаясь на нее, работник дает возможность работодателю:
     не производить отчисления из зарплаты работника в пенсионный фонд, а это – отсутствие заслуженного пенсионного обеспечения и мизерные пенсии по старости;
     не производить отчисления из зарплаты работника в фонд медицинского страхования, а это – отсутствие возможности получить бесплатное медицинское обслуживание;
     не производить отчисления из зарплаты работника в фонд социального страхования, а это – неоплаченные: лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижении им 3-х летнего возраста, сумма полагающегося ежемесячного ущерба в случае трудового увечья или профзаболевания, а также единовременного пособия (в том числе в случае смерти работника);
     не удерживать из заработной платы конкретного работника налог на доходы физических лиц, а это – отсутствие возможности получить предусмотренные законодательством социальные, стандартные и имущественные вычеты.
    Также получение «серой» заработной платы влечет за собой: отказ в получении банковского кредита, отказ в выдаче визы, угрозу привлечения к ответственности за незадекларированные доходы, отсутствие оснований для обращения в суд за защитой трудовых прав.
    Необходимо помнить, работник, получивший доход, с которого не уплачен налог, должен САМОСТОЯТЕЛЬНО задекларировать его в установленные законодательством о налогах и сборах сроки– 30 апреля года, следующего за истекшим годом получения доходов, а так же уплатить положенную сумму в бюджет – не позднее 15 июля. Непредставление декларации и несвоевременная уплата сумм налога влечет за собою ответственность, ведь по ст. 228 НК РФ, за уплату НДФЛ отвечают сами физические лица, если обязанность налогового агента не была исполнена. А в соответствии со ст. 119 НК РФ гражданину грозит штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый просроченный месяц (до 30% от полной суммы, не менее 1000 руб.), а если нарушение было повторным или особо крупным по размерам, ответственность может быть уголовной: штраф от 100 тыс. руб. до лишения свободы сроком до 3 лет (ст. 199 УК РФ).

    В случае отказа работодателя от оформления трудовых отношений и иных нарушений трудового законодательства, вы можете обратиться в налоговую или трудовую инспекции, а так же в Прокуратуру.

  3. 17.3

    Информация на частые вопросы по порядку предоставления социальных вычетов.

    • По расходам на медицинские услуги:
     налоговый вычет по расходам на лечение предоставляется за тот налоговый период, в котором произведены такие расходы;
     справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы должны содержать код услуги, оказанной медицинским учреждением;
     для получения социального налогового вычета можно представить любые документы, оформленные в соответствии с российским законодательством и подтверждающие приобретение препаратов, назначенных лечащим врачом. К документам, подтверждающим назначение врача (к примеру, бумажному рецептурному бланку либо сведениям из медкарты) необходимо приложить чек из аптеки, отпустившей лекарство.

    • По расходам на добровольное страхование жизни:
    договор долгосрочного страхования жизни должен быть заключен на срок не менее 5 лет, а выгодоприобретателями по договору добровольного страхования жизни должны выступать только сам налогоплательщик либо члены его семьи и (или) близкие родственники, поименованные в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Кодекса.

  4. 17.4

    Своевременно узнавать о задолженности можно по СМС или электронной почте.

    Налогоплательщики могут оперативно получать информацию о выполнении налоговых обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях.
    Для этого достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.
    Согласие можно представить в налоговую инспекцию через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, принести в налоговую инспекцию лично, через представителя, направить по почте заказным письмом, передать в электронной форме по ТКС.
    Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-информирования также является актуальность сведений. Сервис представляет достоверные данные на текущую дату.
    Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент отказаться от услуги, направив соответствующее заявление. Вся полезная информация по реализации механизма оповещения о задолженности, а также о способах ее погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).

  5. 17.5

    ИФНС России напоминает, срок уплаты НДФЛ за 2021 год истекает 15 июля 2022 года.
    15 июля – последний день уплаты НДФЛ за 2021 год. Сделать это нужно тем, кто должен был представить декларацию 3-НДФЛ за прошлый год до 4 мая 2022 года.
    Кто обязан отчитываться о доходах за 2021 год, можно узнать в специальном разделе на сайте ФНС России.
    Оплатить налог можно в течение всего дня 15 июля. Проще всего это сделать с помощью онлайн-сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя» могут сформировать платежный документ в сервисе и уплатить налог онлайн.
    С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

  6. 17.6

    В ФНС России проводится пилотный проект по внедрению единого налогового платежа для бизнеса.

    С 1 июля по 31 декабря 2022 года проводится пилотный проект ФНС России по внедрению единого налогового платежа для бизнеса. Особым порядком смогут воспользоваться плательщики, которые с 1 по 30 апреля 2022 года подали в налоговый орган соответствующее заявление и провели совместную сверку расчетов, по результатам которой нет разногласий.
    Применение указанного порядка позволит при уплате налогов указывать только свой ИНН и сумму платежа. Перечисленные денежные средства будут автоматически распределены по нужным обязательствам, включая налоги, страховые взносы, авансовые платежи, пени, штрафы и др.
    Использование ЕНП значительно сократит время на оформление нескольких платёжных поручений, а также минимизирует ошибки плательщика при заполнении нескольких платежек.
    Напоминаем, что единый налоговый платеж для физических лиц существует с 2019 года. Тогда появилась возможность оплатить транспортный, имущественный и земельный налоги одним платежом. В 2020 году она была распространена на НДФЛ.

  7. 17.7

    Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, вправе использовать льготу по налогу на имущество.

    Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. Аналогичное освобождение установлено для недвижимого имущества, используемого в рамках патентной системы налогообложения.
    Указанное выше освобождение от налогообложения не распространяется на объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, указанных в п. 10 ст. 378.2 НК РФ.
    Таким образом, льгота на объекты имущества предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, не распространяется, если указанные объекты включены в перечень недвижимого имущества, налоговая база которого определяется как кадастровая стоимость.
    Ознакомиться с перечнем объектов недвижимого имущества на территории Краснодарского края, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость можно на сайте Департамента имущественных отношений Краснодарского края.
    Кроме того, предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (в части имущества, используемого при производстве сельхозпродукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельхозтоваропроизводителями).
    Перечисленные налоговые льготы могут применяться на основании направленного в налоговый орган заявления. Если предприниматель, имеющий право на налоговую льготу, не представил заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе от ее применения, освобождение предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами. Льгота применяется с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло на нее право.
    Такой беззаявительный порядок распространяется на ИП, применяющих специальные налоговые режимы, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими основания для предоставления льготы за определенный период. Например, договор аренды объекта торговли, патент на право применения патентной системы налогообложения с указанием адреса места нахождения нежилого помещения, используемого для оказания бытовых услуг, и т.п. Если у налогового органа нет таких документов, то предпринимателю целесообразно представить заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие документы в отношении объектов недвижимости.

  8. 17.8

    Не передавайте ключи электронной подписи другим лицам!

    ИФНС России по Темрюкскому району информирует, что последствия передачи ключа электронной подписи посторонним лицам могут быть следующими:
    • на организацию или ИП могут оформить кредит, сделать её банкротом, а также получить налоговые вычеты от лица организации,
    • имущество организации или ИП может быть передано кому-либо без Вашего ведома,
    • Вы можете стать номинальным руководителем фирмы-однодневки и понести ответственность за её противозаконную деятельность,
    • от Вашего имени могут подписать документы, в частности, перерегистрировать Вашу организацию или ИП на имя злоумышленника,
    • Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьями 171.2, 173.2, 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
    Возможное наказание:
    штрафы, ликвидация организации или ИП, лишение свободы

    ВНИМАНИЕ! Передавая ключи электронной подписи, Вы можете стать жертвой мошенников!

  9. 17.9

    Добровольная оплата задолженности по имущественным налогам
    с физических лиц исключает дополнительные финансовые траты из бюджета семьи.

    К гражданам, самостоятельно не оплатившим задолженность по налогам (сборам, пеням, штрафам) применяется принудительный порядок ее взыскания. Физическим лицам направляется требование об уплате образовавшейся задолженности (пользователям Личного кабинета налогоплательщика физического лица требования направляются в электронном виде).
    Если и по требованию оплата не производится, то налоговый орган обращается в суд с заявлением о взыскании налога (сбора, пеней, штрафов) за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств, наличных денежных средств, данного физического лица.
    В настоящее время ИФНС России по Темрюкскому району проводится работа по принудительному взысканию имущественных налогов с граждан своевременно не исполнивших обязанность по уплате местных налогов. Осуществляется направление исковых заявлений и заявлений о вынесении судебных приказов в суды общей юрисдикции.
    Однако, при взыскание задолженности через суд физическое лицо несет дополнительные финансовые расходы по уплате государственной пошлины. Таким образом, при получении физическим лицом уведомлений о начислении налогов и требований по их уплате необходимо своевременно производить их оплату по прилагаемым квитанциям. В случае несогласия с указанными суммами не следует дожидаться повестки в суд, а обратиться с соответствующими документами в налоговый орган по месту учета имущества для проведения совместной сверки по начисленным и уплаченным налогам.
    Кроме того, в соответствии с п. 7 ст. 31 НК РФ, у налогоплательщиков есть возможность оперативного получения информации о возникшей недоимке и задолженности по пеням штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты от налоговых органов.
    Согласие на получение вышеуказанной информации можно представить в налоговую инспекцию лично или через представителя (на бумаге), по почте заказным письмом (на бумаге), в электронной форме по ТКС или через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России.

  10. 17.10

    ВОПРОС-ОТВЕТ ( налоговые вычеты)
    ИФНС России по Темрюкскому району в
    целях исключения неверного толкования заявителями норм законодательства, регулирующих предоставление имущественных налоговых вычетов по НДФЛ при продаже и покупке объектов недвижимого имущества, а также при заявлении социальных налоговых вычетов по расходам на медицинские услуги и добровольное страхование жизни, предоставляет информацию в форме «Вопрос-ответ».
    1. Я продал земельный участок, образованный в результате раздела. С какого момента считается срок нахождения участка в собственности?
    Срок нахождения в собственности земельных участков, образованных в результате раздела, исчисляется с даты государственной регистрации права на них в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
    2. Как распределяется налоговый вычет при продаже квартиры, находившейся в общей долевой собственности?
    При продаже физическими лицами по одному договору купли-продажи объекта недвижимого имущества, находящегося в их общей долевой собственности, имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей распределяется между собственниками пропорционально доле в праве собственности, а не в размере 1 000 000 рублей на каждого собственника.
    3. Можно ли включить расходы на ремонт имущества в налоговый вычет?
    Расходы на ремонт имущества не относятся к расходам, связанным с приобретением этого имущества и не уменьшают доходы, полученные от его продажи.
    4. Могу ли я подтвердить расходы на приобретение недвижимости договором купли-продажи?
    В случае расчетов между физическими лицами договор купли-продажи (акт приема-передачи объекта имущества (в частности, транспортного средства)), содержащий информацию о факте уплаты покупателем денежных средств по такому договору, может быть применим в качестве платежного документа, подтверждающего фактически произведенные покупателем расходы.
    5. На жилье, купленное у родственников, вычет не дают?
    При приобретении объектов недвижимого имущества у взаимозависимых лиц (супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны (попечители) и подопечные) имущественный налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется.
    6. Можно ли перенести часть вычета на лечение на следующий год?
    Налоговый вычет по расходам на лечение предоставляется налогоплательщикам за тот налоговый период, в котором произведены такие расходы.
    7. Обязателен ли код услуги в справке об оплате медицинских услуг?
    Справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации должны содержать код услуги, оказанной медицинским учреждением.
    8. Договор на страхование жизни заключен на 3 года. Можно ли получить социальный налоговый вычет?
    Договор долгосрочного страхования жизни должен быть заключен на срок не менее 5 лет, а выгодоприобретателями по договору добровольного страхования жизни должны выступать только сам налогоплательщик либо члены его семьи и (или) близкие родственники, поименованные в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Кодекса.

  11. 17.11

    Чтобы воспользоваться льготой при налогообложении транспортных средств и недвижимого имущества (земельных участков, жилых помещений, садовых домов, гаражей, хозпостроек и т.п.) физлицам рекомендуется выполнить три простых шага:

    1. Проверить, учтена ли льгота в полученном из налогового органа налоговом уведомлении за период владения налогооблагаемым имуществом. Для этого нужно обратить внимание на графы «размер налоговых льгот (руб.)» и «налоговый вычет (руб.)».
    2. Если в налоговом уведомлении льгота не применена, целесообразно выяснить относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по определенным объектам налогообложения.
    Так, освобождение от уплаты транспортного налога может быть предусмотрено законами субъектов РФ для определенных льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).
    По земельному налогу действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров для одного участка. Ей могут воспользоваться пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
    Льготы по налогу на имущество физических лиц установлены ст. 407 НК РФ для 16 категорий налогоплательщиков. Это пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т.п. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога для объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по одному объекту налогообложения каждого вида:
    o квартире или комнате,
    o жилому дому,
    o помещению или сооружению, указанных в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ,
    o хозпостройке, указанной в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ,
    o гаражу или машино-месту.
    Дополнительные льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований. С информацией о них можно ознакомиться на сайте ФНС России nalog.gov.ru в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
    3. Если вы относитесь к категориям лиц, имеющим право на льготу, но она не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать заявление по утверждённой форме о ее предоставлении. Сделать это можно любым способом: через личный кабинет налогоплательщика, по почте, лично обратившись в любую налоговую инспекцию, через уполномоченный МФЦ.
    Если такое заявление было направлено в налоговый орган, но в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять его не требуется.
    Если же налогоплательщик, имеющий право на льготу, не представил заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе от нее, налоговая льгота предоставляется проактивно (без заявления). Это происходит на основании сведений, полученных ФНС России в порядке межведомственного взаимодействия с Пенсионным фондом России, органами соцзащиты, органами Росреестра и т.п. Льгота предоставляется гражданину начиная с периода, когда у него возникло такое право.

  12. 17.12

    Как уплачиваются имущественные налоги при наследовании недвижимости или автомобиля физическим лицом.
    Со дня открытия наследства (даты смерти наследодателя или объявления судом гражданина умершим) к наследникам переходят права на земельные участки, другие объекты недвижимости (жилые помещения, гаражи, садовые дома и т.п.) и транспортные средства, которые входят в наследство.
    За недвижимое имущество наследник обязан уплачивать земельный налог или налог на имущество физических лиц со дня открытия наследства, независимо от того, когда эта недвижимость зарегистрирована на его имя в Едином государственном реестре недвижимости.
    Что касается транспортного налога, то он уплачивается наследником со дня государственной регистрации уполномоченными органами (ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России, Росавиация и т.п.) транспортного средства за наследником при наличии оснований.
    О дне открытия наследства налоговые органы получают информацию от органов нотариата или нотариусов, оформивших свидетельство о праве на наследство. Основанием для уплаты имущественных налогов является налоговое уведомление, направляемое налоговым органом наследнику – владельцу налогооблагаемого имущества.
    Если наследодатель ранее не оплатил направленное ему налоговое уведомление, то задолженность по имущественным налогам оплачивают наследники в пределах стоимости наследственного имущества.

  13. 17.13

    Началась рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам и НДФЛ физических лиц за 2021 год.

    Налоговые уведомления по имущественным налогам будут направлены не позднее 30 дней до наступления срока платежа. По налогам, уплачиваемым за 2021 г., срок платежа — 01.12.2022 года.
    Если у налогоплательщика есть доступ к личному кабинету для физических лиц (ЛК ФЛ), налоговое уведомление будет направлено только в электронной форме. В этом случае уведомление на бумажном носителе по почте направляться не будет. Для получения пользователям ЛК ФЛ налоговых уведомлений на бумажном носителе, необходимо представить в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.
    Если у налогоплательщика нет доступа к ЛК ФЛ, налоговое уведомление будет направлено по почте заказным письмом по адресу места жительства. В этом случае уведомление считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты направления заказного письма.
    Также налоговое уведомление можно получить на бумажном носителе лично в налоговом органе, либо через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Уведомление выдадут в срок не позднее пяти дней со дня получения заявления налоговым органом.
    Из чего состоит налоговое уведомление? С какими ситуациями можно столкнуться? Какие изменения произошли по сравнению с прошлым годом? поможет разобраться промо-страница «Налоговое уведомление 2022» на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru. Она содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой имущественных налогов.
    Таким образом, налоговое уведомление по имущественным налогам пользователям личного кабинета для физических лиц уже направлено в электронной форме через ЛК ФЛ, налогоплательщикам, у которых отсутствует доступ к ЛК ФЛ, налоговое уведомление направляется по почте.

    ИФНС России по Темрюкскому району напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2021 год — 1 декабря 2022 года.

  14. 17.14

    ПАО «Сбербанк» присоединился к обмену данными с ФНС России для упрощенного получения имущественных вычетов.

    ФНС России реализован сервис по упрощению порядка предоставления инвестиционных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в соответствии с положениями статьи 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).
    В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС России, могут получить такие вычеты существенно быстрее и без необходимости направления в налоговые органы налоговой декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов.
    Вместе с тем возможность использования такого порядка физическими лицами напрямую зависит от вовлеченности в процесс взаимодействия с ФНС России налоговых агентов (банков/брокеров), с которыми граждане заключали договоры на приобретение недвижимости, на ведение индивидуальных инвестиционных счетов, являющихся источниками необходимых для подтверждения права на вычет сведений.
    Актуальный перечень участников информационного взаимодействия, являющихся основными источниками сведений для предоставления вычета в упрощенном порядке, размещен на официальном сайте ФНС России (https://www.nalog.gov.ru).
    На данный момент к информационному взаимодействию с ФНС России в целях предоставления имущественных налоговых вычетов по НДФЛ подключен также ПАО «Сбербанк».
    Теперь и клиенты Сбербанка смогут получать имущественные вычеты на покупку жилья и уплату процентов по ипотеке в упрощенном порядке (без декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов).
    Система автоматически проанализирует сведения банка и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика – физического лица. От налогоплательщика потребуется лишь проверить и подписать его.
    Подробнее о механизме, условиях и порядке получения налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на промостранице сайта ФНС России.

  15. 17.15

    Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении и воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении.

    Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой базы) устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня:
    — по транспортному налогу: главой 28 НК РФ и законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства;
    — по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 32 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения) по месту нахождения объектов недвижимости.
    С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).
    Льготной категории налогоплательщиков необходимо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении.
    Если в налоговом уведомлении льготы не применены, необходимо выяснить относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.
    Транспортный налог
    Освобождение от уплаты налога предусмотрено только на региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации для определенных льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).
    Земельный налог
    Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; многодетные; другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
    Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных участков.
    Налог на имущество физлиц
    Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.
    Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого имущества.
    Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но налоговая льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать заявление по установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
    Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.
    Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика; почтовым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.

  16. 17.16

    Что делать, если налоговое уведомление не получено.

    Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.
    При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:
    1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
    2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
    3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
    В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
    Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

  17. 17.17

    Приняты меры по поддержке мобилизованных физических лиц и представителей малого и среднего бизнеса.

    Правительство России приняло постановление, которое регулирует вопросы сдачи отчетности и уплаты налогов теми, кто призван в действующую армию.
    Так, все сроки переноса уплаты налогов и сборов, рассрочки по уплате, представления отчетности распространяются на период прохождения военной службы и на несколько месяцев после окончания мобилизации или увольнения с военной службы. Таким образом, перед тем, как вернуться к платежам и сдаче отчетности, у предпринимателя будет время для восстановления прежней деловой активности.
    В частности, включительно до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания службы, продлены сроки уплаты:
    • налогов (кроме НДФЛ, который уплачивает налоговый агент, и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода);
    • сборов (за исключением государственной пошлины и сбора за пользование объектами животного мира);
    • страховых взносов (в том числе фиксированных на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование);
    • страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые приходятся на указанный период.
    При этом налоги, сборы, страховые взносы, уплату по которым перенесли, бизнес может оплатить в рассрочку. Первый платеж, равный одной шестой суммы, необходимо внести не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил уже продленный срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов. Далее уплата ежемесячно равными платежами.
    Будет продлен не только период уплаты обязательных платежей, но и сроки предоставления налоговых деклараций.
    До 25 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения со службы, продлены сроки представления:
    • налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС);
    • налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах;
    • расчетов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами;
    • расчетов по авансовым платежам;
    • бухгалтерской (финансовой) отчетности.
    Обращаем внимание, что отсрочка и рассрочка по уплате налогов касается не только предпринимателей и организаций, но и физических лиц. Речь идет об имущественных налогах и НДФЛ (кроме НДФЛ, который уплачивает налоговый агент). Также для физических лиц продлены сроки представления в налоговые органы деклараций и отчётных документов в рамках валютного контроля. Все сроки по уплате налогов и представлению отчетности для мобилизованных переносятся автоматически.
    Самозанятые, которые утратили право на применение налога на профессиональный доход, и предприниматели, которые перешли на НПД, обязаны уведомить налоговый орган о переходе на иные специальные налоговые режимы либо об отказе от них в течение 20 и 30 дней соответственно. Эти сроки также продлены на период несения военной службы и вплоть до конца четвертого месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации или увольнения.
    В отношении мобилизованных предпринимателей приостанавливаются уже начатые выездные налоговые проверки, не могут быть назначены новые, в том числе валютные или по кассам, не могут быть заблокированы счета. Сроки ограничения – весь период службы и до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания частичной мобилизации.
    Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов увеличиваются на шесть месяцев.
    Кроме того, на сайте ФНС России запущена промостраница, где можно ознакомиться, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан.

  18. 17.18

    Электронная подпись – это удобство, скорость и снижение издержек.

    С 1 января 2023 года прекратят действие электронные подписи, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в коммерческих удостоверяющих центрах.
    Для получения квалифицированной ЭП в удостоверяющем центре ФНС потребуется паспорт, СНИЛС и ключевой носитель. При этом получать подпись следует обязательно лично. По аналогии с получением паспорта – это ваше цифровое удостоверение личности. Представленная вами информация будет проверена онлайн в государственных ресурсах – ЕГРЮЛ и ЕГРИП. При соответствии заявленных данных со сведениями реестров, электронная подпись будет выдана в течение 15 минут.
    Ключевой носитель должен быть сертифицирован и иметь защищенную область памяти, куда записывается секретный ключ, с помощью которого формируется электронная подпись на документах. Использование обычной флешки в этих целях является нарушением, ведущим к компрометации ключа.
    Электронная подпись – это удобство, скорость и снижение издержек. Вся созданная инфраструктура, используемые сертифицированные носители, средства криптографической защиты информации, программы для работы с бухгалтерской, финансовой и иной отчетностью, а также системы электронного документооборота остаются прежними. Меняется только место получения электронной подписи.
    Если у вас уже есть носитель, с ранее полученной электронной подписью, можно прийти в удостоверяющий центр ФНС с ним. Специалисты его проверят на соответствие требованиям по защите информации и выпустят новую электронную подпись. Услуга ФНС России по ее выдаче предоставляется бесплатно. Затраты остаются только на приобретение носителя и средств криптографической защиты информации (средств электронной подписи).

  19. 17.19

    До 16 декабря 2022 года необходимо подать заявление на получение патента индивидуальным предпринимателям, изъявившим желание применять патентную систему налогообложения с 1 января 2023 года.

    В соответствии со статьей 346.45 Налогового кодекса Российской Федерации предпринимателям, выбравшим патентную систему налогообложения, заявление на получение патента необходимо подавать в налоговый орган не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала применения данного спецрежима.
    Исключение составляет лишь случай, когда гражданин планирует работать на патенте сразу после государственной регистрации в качестве ИП. В этом случае заявление на применение патента подается одновременно с документами, представляемыми на регистрацию, а действие патента начинается со дня государственной регистрации предпринимателя.
    Подать заявление на патент можно при личном присутствии в налоговом органе, через представителя, направить его в виде почтового отправления с описью вложения, либо по ТКС или через Личный кабинет ИП.
    Патент выдается в отношении видов предпринимательской деятельности, перечень которых установлен Законом Краснодарского края от 16.11.2012 № 2601-КЗ (ред. от 29.11.2021) на любое количество дней в пределах одного календарного года, но не менее чем на месяц.
    Рассчитать стоимость патента можно самостоятельно на сайте ФНС России http://www.nalog.gov.ru с помощью электронного сервиса «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента».

  20. 17.20

    Как будет работать Единый налоговый счет, можно узнать на промостранице на сайте ФНС России.
    На сайте ФНС России создана промостраница, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет. Нововведение заработает с 1 января 2023 года.
    Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.
    Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.
    Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике
    Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.

  21.  
  1.